我中心根据工作需要,拟于近期将开展2022年度核算单位财政财务收支内部控制审计抽查工作,预算控制价3万元,现欢迎符合条件的会计师事务所参与投标。
一、 项目名称
厦门市体育局2021年度财政财务收支内部控制审计
二、 项目内容
1、 厦门市体育局机关2021年度财政财务收支内部控制审计
2、 厦门市竞技体育发展中心2021年度财政财务收支内部控制审计
3、 厦门市水上运动中心2021年度财政财务收支内部控制审计
4、 厦门市体育行政事业会计核算中心2021年度财政财务收支内部控制审计
三、 投标方须知
在2021年厦门市会计师事务所综合评价前三十名中,具有行政
事业单位审计项目经验优先考虑。
四、 审计要求
(一) 审计报告:
根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《政府会计制度》等相关法律法规分别出具厦门市体育局机关本级、厦门市竞技体育发展中心、厦门市水上运动中心、厦门市体育行政事业会计核算中心2021年度内部控制审计报告,审计重点关注但不限于预算执行(收入和支出业务)、政府采购及大额采购业务、固定资产管理、材料管理、专项资金执行等事项的合法性、合规性、完整性及内部控制执行的有效性。
(二) 审计人员:
要求审计小组成员不少于三人,须全程进行现场审计,审计人员应具有三年以上行政事业单位审计经验,其中至少委派2名注册会计师,具有执行资格且有三年以上执业经历。
(三) 审计时间及工作量:
1、 从进点审计之日起,15个工作日完成审计工作,其中现场
审计时间不少于8个工作日,确实需要延长审计时间的,经双方商议可做适当的调整。现场审计包括到被审计单位现场了解内控相关情况。
2、被审计单位工作量详见附表:厦门市体育局2021年内部审计
内容及工作量情况登记表。
(四) 投标要求
1、 投标单位以现场送件投标,投标文件须密封且于封口处加盖
公章(地址:体育路2号8楼管理科张先生 5059095)。
2、 投标截止:自公告之日起5日。
3、 投标文件内容须含:审计组成员情况(包括学历、职称、
职务、相关证书复印件、相关项目经验情况等)。
五、 中标结果
挂网公告不少于三日。
六、 其他事项
会计师事务所可以以来电方式了解本审计项目的情况。
附:厦门市体育局2021年内部审计工作内容及审计对象工作量情况登记表
厦门市体育行政事业会计核算中心
2021年4月12日
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